|
|
Objednávka |
o-23/16
|
dlažba do WC
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Jozef Tomaškovič |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-186/16
|
elektrická energia 12/16 ZŠ
|
95,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-69/16 ŠJ
|
potraviny
|
675,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-68/16 ŠJ
|
potraviny
|
169,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-67/16 ŠJ
|
potraviny
|
186,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-66/16 ŠJ
|
potraviny
|
785,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-65/16 ŠJ
|
mäso
|
64,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-193/16
|
telefónne poplatky 11/16 ZŠ
|
5,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-192/16
|
telefónne poplatky 11/16 MŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-191/16
|
telefónne poplatky 11/16 ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-190/16
|
ročná licencia - interaktívna geografia 5-9. ročník
|
79,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
TAKTIK, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-189/16
|
koberec Willage + lemovanie koberca
|
79,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
LAM, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-188/16
|
elektrická energia ZŠ -doúčtovanie 112016
|
160,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-187/16
|
elektrická energia 12/16 ZŠ, MŠ
|
232,27 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-185/16
|
plyn 12/16 ZŠ, MŠ
|
1 517,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SPP, a. s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
o-67/16
|
vybavenie šk.kuchyne, kanc.potreby
|
64,53 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
CKD market s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-184/16
|
učebné pomôcky, CD
|
460,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-183/16
|
učebné pomôcky, knihy
|
100,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-182/16
|
školské potreby na chémiu
|
21,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Legal Soft, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-181/16
|
hračky pre deti ŠKD
|
346,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
30.11.2016 |