|
Faktúra |
f-7/16 ŠJ
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2016 |
|
Faktúra |
f-7/17
|
servisné práce, softvérové nastavenia
|
222,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Marek Mikloš TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
30.01.2017 |
|
Objednávka |
o-89/16
|
čistiace prostriedky MŠ
|
103,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Katarína Remenárová |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
19.12.2016 |
|
Objednávka |
o-88/16
|
koberec, rohože, uteráky, obrusovina MŠ
|
512,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
16.12.2016 |
|
Objednávka |
o-87/16
|
chladnička ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
o-86/16
|
čistiaci prostriedok ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.12.2016 |
|
Objednávka |
o-85/16
|
kopírka pre ZŠ iR 1435i, tonery
|
740,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Marek Mikloš-TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.12.2016 |
|
Objednávka |
o-84/16
|
revízia kotlov ZŠ, MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
OPRaS - EZ Ing. Pavol Ušák |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-83/16
|
oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
115,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-82/16
|
osobné ochranné pracovné prostriedky ZŠ
|
135,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Lukáš Minarovič - J&M |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-81/16
|
hračky pre deti MŠ
|
60,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-80/16
|
koberec Willage + lemovanie koberca
|
79,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
LAM, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
f-10/17
|
telefónne popl. 1/2017 ZŠ
|
1,73 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
03.02.2017 |
|
Faktúra |
f-9/17
|
školské tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
f-8/17
|
seminár Práca s elekronickými schránkami škôl eGovernment
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Kantorka, n.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.02.2017 |
|
Faktúra |
f-6/17
|
plyn 1/2017 ZŠ, MŠ
|
1 444,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
SPP, a. s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
25.01.2017 |
|
Objednávka |
o-91/16
|
televízor - MŠ
|
256,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
f-5/17
|
vyúčtovanie plynu za rok 2016 ZŠ, MŠ - preplatok
|
-134,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
SPP, a. s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
25.01.2017 |
|
Faktúra |
f-4/17
|
voda + stočné za 11+12/2016
|
316,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
25.01.2017 |
|
Faktúra |
f-3/17
|
servisné práce
|
76,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Marek Mikloš -TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
25.01.2017 |