|
Objednávka |
2019006
|
tonery
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
Objednávka |
o-82/16
|
osobné ochranné pracovné prostriedky ZŠ
|
135,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Lukáš Minarovič - J&M |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
f-13/17
|
plyn 2/2017 ZŠ, MŠ
|
1 399,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
SPP, a. s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
f-12/17
|
elektrická energia 2/2017 ZŠ, MŠ
|
238,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.02.2017 |
|
Faktúra |
f-11/17
|
elektrická enegia 2/2017 ZŠ
|
103,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.02.2017 |
|
Objednávka |
o-92/16
|
tonery do kopírok ZŠ
|
827,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Marek Mikloš-TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
22.12.2016 |
|
Objednávka |
o-91/16
|
televízor - MŠ
|
256,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
21.12.2016 |
|
Objednávka |
o-90/16
|
hrnce, riady, čistiace prostriedky ŠJ
|
315,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
19.12.2016 |
|
Objednávka |
o-89/16
|
čistiace prostriedky MŠ
|
103,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Katarína Remenárová |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
19.12.2016 |
|
Objednávka |
o-88/16
|
koberec, rohože, uteráky, obrusovina MŠ
|
512,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
16.12.2016 |
|
Objednávka |
o-87/16
|
chladnička ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.12.2016 |
|
Objednávka |
o-86/16
|
čistiaci prostriedok ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.12.2016 |
|
Objednávka |
o-85/16
|
kopírka pre ZŠ iR 1435i, tonery
|
740,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Marek Mikloš-TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.12.2016 |
|
Objednávka |
o-84/16
|
revízia kotlov ZŠ, MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
OPRaS - EZ Ing. Pavol Ušák |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-83/16
|
oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
115,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Objednávka |
o-81/16
|
hračky pre deti MŠ
|
60,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
f-15/17
|
telefónne poplatky 1/2017 MŠ
|
14,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
08.02.2017 |
|
Objednávka |
o-80/16
|
koberec Willage + lemovanie koberca
|
79,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
LAM, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
f-10/17
|
telefónne popl. 1/2017 ZŠ
|
1,73 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
03.02.2017 |
|
Faktúra |
f-9/17
|
školské tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
02.02.2017 |