|
Faktúra |
f-111/2012
|
maliarske práce, ŠJ
|
351,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Martin Ďuračka |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-110/2012
|
ZŠ- elektrina 8/12
|
223,79 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-109/2012
|
MŠ - elektrina 9/12
|
234,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-106/2012
|
stravovanie zamestnancov 7/12
|
1,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ŠJ Kátlovce |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-107/2012
|
stravovanie zamestnancov - SF 7/12
|
10,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ŠJ Kátlovce |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-114/2012
|
tlačivá, ZŠ,MŠ,ŠKD
|
65,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
ŠEVT, a.s |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-108/2012
|
ZŠ, MŠ - plyn 9/2012
|
363,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
f-115/2012
|
žiacke stoly a stoličky, ZŠ
|
4 182,72 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-116/2012
|
Finančný spravodaj 2013
|
39,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
TIRNA, vydav.družstvo |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-20/2012
|
potraviny-ovocie, zelenina 9/12
|
153,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-117/2012
|
Tabuľa Dubno, ZŠ
|
565,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
TABELA s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-120/2012
|
ZŠ-CD učeb.pomôcka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Juraj Štefuň-GEORG |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-118/2012
|
ŠKD-materiál výtvarný
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
BEBI s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-119/2012
|
MŠ-učebné pomôcky
|
94,41 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-121/2012
|
ŠJ-umývací prostriedok
|
64,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-123/2012
|
ZŠ-OOPP
|
91,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-122/2012
|
MŠ-detská hojdačka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Ivan Demovič STODEM |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-22/2012
|
potraviny 9/2012
|
1 933,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Bohuslav Puczok |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-21/2012
|
potraviny-ovocie, zelenina 9/12
|
142,37 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-124/2012
|
ŠKD-hračky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
Papier-hračky D.Halenárová |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |