|
Faktúra |
f-77/17
|
telefónne poplatky 4/2017 ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.05.2017 |
|
Objednávka |
o-12/17
|
školské pomôcky na chémiu
|
243,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
LegalSoft, s.ro. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
17.02.2017 |
|
Faktúra |
f-40/17
|
príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF 2/2017
|
11,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ŠJ Kátlovce |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
f-51/17
|
predplatné odborného časopisu Naša škola 2017/2018
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
PAMIKO, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
31.03.2017 |
|
Faktúra |
f-50/17
|
oprava elektroinštalácie v kuchynke ZŚ , revízna správa
|
720,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Vladimír Remenár |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
29.03.2017 |
|
Faktúra |
f-49/17
|
káble k počítačom a servisné práce na počítačoch
|
41,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Marek Mikloš TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
24.03.2017 |
|
Faktúra |
f-48/17
|
elektrický sporák do kuchynky ZŠ
|
278,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
24.03.2017 |
|
Faktúra |
f-47/17
|
káble k tlačiarni, počítačom
|
92,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Marek Mikloš TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
f-46/17
|
počítačová zostava ZŠ
|
790,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Marek Mikloš TYCAN |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
f-45/17
|
učebné pomôcky na chémiu
|
150,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
f-44/17
|
čistiace potreby
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Elena Gajdošíková G-Gastro |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
f-43/17
|
oprava v ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Ivan Demovič |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
f-42/17
|
čistenie a kontrola komínov, dymovodov, meranie úniku CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
16.03.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodávky potravín a ostatného tovaru na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
f-13/17 ŠJ
|
potraviny
|
867,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.03.2017 |
|
Faktúra |
f-12/17 ŠJ
|
mäso
|
178,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
09.03.2017 |
|
Faktúra |
f-41/17
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3-5/2017
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Biomarina - biowaste, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
15.03.2017 |
|
Faktúra |
f-39/17
|
réžia ŠJ 2/2017
|
97,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ŠJ Kátlovce |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
f-53/17
|
elektrická energia 4/2017 ZŠ, MŠ
|
239,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
f-38/17
|
dejepisné atlasy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
13.03.2017 |