|
Faktúra |
f-149/2012
|
stravovanie zamestnancov 10/12
|
238,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Kátlovce |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-147/2012
|
MŠ - elektrina 11/12
|
234,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-148/2012
|
ZŠ- elektrina 11/12
|
223,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-145/2012
|
MŠ - telefón 10/12
|
14,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-144/2012
|
ZŠ - telefón 10/12
|
22,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-143/2012
|
ZŠ, MŠ - plyn 11/2012
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-146/2012
|
ZŠ,MŠ - eTlačivá licencia
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
ŠEVT, a.s |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-142/2012
|
ZŠ - telefón mobilný 10/12
|
5,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-141/2012
|
ZŠ, licencia prístupu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-161/2012
|
MŠ-predplatné Informatórium 3-8
|
20,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-26/2012
|
potraviny 10/2012
|
1 075,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Bohuslav Puczok |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-25/2012
|
potraviny-ovocie, zelenina 10/12
|
113,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-140/2012
|
ŠJ-tlačiareň
|
105,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Lukáš Manca-Lukimar |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-139/2012
|
ZŠ, MŠ-servis,revízia hasiace
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Jozef Vadovič - VADAS |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-138/2012
|
MŠ-prestieradlá
|
309,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-137/2012
|
ŠJ-čistiace,materiál sp.
|
236,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-24/2012
|
potraviny-ovocie, zelenina 10/12
|
178,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-23/2012
|
potraviny 10/2012
|
973,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Bohuslav Puczok |
|
Mária Danová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-136/2012
|
ZŠ-vyúčtov.elektriky
|
202,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
f-135/2012
|
ZŠ,MŠ-kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
10.01.2013 |